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財務審計主要審計什么?

來源:貴州(zhou)磐基財稅集團有限公司(si) 發布時間:2021-06-08 瀏覽次(ci)數:4058次(ci)

磐基財稅集團為你講(jiang)述財(cai)務審計主要審計有以下內容:


◆年度(du)財務(wu)收支(zhi)的執行情況(kuang),審查企業各項(xiang)財務(wu)制度(du)的落實情況(kuang),并擬定審計計劃或(huo)方案;


◆重大(da)經濟事項(xiang)的決策與(yu)執(zhi)行情況,按照審計(ji)(ji)(ji)程(cheng)序和審計(ji)(ji)(ji)方案,獲得(de)充分(fen)的審計(ji)(ji)(ji)證據,支持審計(ji)(ji)(ji)發現和審計(ji)(ji)(ji)建議(yi),以(yi)為企業(ye)運(yun)營(ying)提供(gong)增長服務;


◆債權債務(wu)的增減情況,固定資產的管(guan)理情況,完(wan)成資產、負債、收入(ru)、成本、費用、利(li)潤等單(dan)項業務(wu)的審計工作;


◆審查財務收支項(xiang)目、費(fei)用開支與報銷等(deng)工作(zuo),如車輛費(fei)用、招待費(fei)用、業務費(fei)用的支出(chu)情況、職工工資的發放(fang)和離退休人(ren)員費(fei)用支付(fu)情況等(deng);


◆審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性(xing)以及其填(tian)制是(shi)否符合企業財務制度的要求;


◆檢查(cha)、復核審計(ji)證據,做出單(dan)項審計(ji)評價意見;


◆上年度財(cai)務內審(shen)時提出的問題(ti)整改情況;


◆針對(dui)所有涉及的審(shen)計(ji)事(shi)項(xiang),編寫內部審(shen)計(ji)報告,提出處理(li)意見(jian)和建議。


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